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审计署称审计35户央企结果,显示存在未及时制定深化改革方案问题!

时间:2018-06-21 阅读量:

国内审计署周三发布35户中央企业2016年度财务收支等情况审计结果公告,显示深化国有企业改革方面,有的企业存在未及时制定完善全面深化改革方案或试点任务实施方案、未及时完成应收账款和存货压控、低效无效资产清理处置等工作,有的企业重大科研或建设项目推进较慢等。

审计署网站刊登有关部门负责人就审计结果答记者问称,这次审计涉及的企业户数,较前几年有大幅增加,35户中央企业主要涉及资源能源、交通运输、通信、制造、商贸投资、建筑、科研服务等行业,其中包括11户中管企业。当年实现营业总收入4.62万亿元人民币,大多数企业实现盈利,有力推进生产经营企稳向好。

“审计署重点关注企业总部和二级单位,重大资金运用、重大投资项目等延伸至三级及以下单位,发现企业在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面还存在一些问题。”负责人称。
 

央企改革
 

问题包括未将实际控制的企业纳入合并报表范围、内部交易事项抵销不充分等,造成多计或少计利润,同时涉及资产负债所有者权益不准确的问题;未按照企业会计准则要求确认销售和建造合同收入,未准确计提资产减值准备等成本费用,造成多计或少计利润,或者在年度间调节利润。

在企业经营管理上,负责人表示,审计发现一些企业经营管控仍然比较薄弱,造成资产损失、损失风险或闲置;推动深化国有企业改革有关措施还不够有力。在重大经济决策方面存在一些重大投资项目、重大股权收购、重大资金运用等决策未经批准违规决策、未严格履行集体决策程序、可行性研究不够充分盲目决策等问题,造成资产损失、损失风险或闲置。

对于国有企业审计未来工作的方向和重点,该负责人表示,在审计中,将重点关注企业贯彻落实党中央重大决策部署情况、经营业绩情况、经营管理情况、重大风险隐患、落实廉政责任制和执行廉洁从业规定情况,以及境外国有资产投资、运营和管理情况。并将加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度,加大对重点民生资金和项目审计力度。

35户中央企业包括国内华电集团有限公司、原神华集团有限责任公司、国内电信集团有限公司、国内移动通信集团有限公司、国内机械工业集团有限公司、国内东方电气集团有限公司、原武汉钢铁(集团)公司、国内远洋海运集团有限公司、国内储备粮管理集团有限公司、国家开发投资集团有限公司等。

该负责人介绍,截至2016年底,35户企业共拥有全资和控股子公司1.23万家、参股公司2,612家,资产总额11.65万亿元。

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